Na M2, somos parceiros de devs. Simplificamos a complexidade contábil do setor de tecnologia, garantindo conformidade fiscal e otimizando seus recursos para inovação.
Atendimento humanizado
Nosso atendimento humanizado acolhe e entende você, sempre buscando a melhor solução.
Suporte consultivo
Nosso suporte consultivo oferece orientação especializada para suas decisões estratégicas.
+55 11 94741‑4515
Na M2 Contabilidade, oferecemos soluções completas, otimizando a gestão da sua empresa.
Facilitamos todo o processo de abertura da sua empresa, do CNPJ à regularização, para você começar sem burocracia.
Desenvolvemos estratégias tributárias personalizadas, analisando MEI, Simples Nacional e Lucro Presumido para otimizar seus impostos legalmente.
Cuidamos de todas as suas obrigações fiscais e contábeis, garantindo a conformidade e a saúde financeira do seu negócio com excelência.
Oferecemos suporte completo para a emissão de suas notas fiscais, garantindo agilidade e conformidade com a legislação vigente.
Realizamos o envio de todas as suas obrigações acessórias como PGDAS-D, DEFIS e eSocial, sem atrasos ou erros.
Organizamos e registramos todas as movimentações financeiras e fiscais, garantindo a conformidade e a saúde do seu negócio.
Emitimos sua guia DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) mensalmente, assegurando o pagamento correto de seus impostos.
Elaboramos a folha de pagamento, pró-labore e as contribuições de forma precisa.
Oferecemos planos contábeis personalizados para MEI, Simples Nacional e Lucro Presumido. Encontre a solução ideal para o seu negócio!
Agilidade e precisão em todas as demandas contábeis. Soluções eficientes para sua empresa prosperar.
Operamos com todas as licenças. Sua contabilidade em mãos seguras, dentro da lei e das normas.
Serviços contábeis de excelência. Relatórios claros e precisos para decisões inteligentes.
Atendimento próximo e dedicado. Sua empresa com o apoio que precisa, sempre que precisar.
garantida
M2 Contabilidade Responde: Suas Dúvidas
Sim, você pode e deve ter uma empresa para regularizar seus recebimentos do exterior. A forma mais comum e vantajosa é através da abertura de uma empresa no Simples Nacional, como uma Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). Isso permite que você emita notas fiscais para seus clientes estrangeiros, o que é um requisito de compliance para muitas empresas no exterior. Além disso, a tributação como pessoa jurídica no Simples Nacional é, em muitos casos, mais vantajosa do que a tributação como pessoa física (que pode chegar a 27,5% de Imposto de Renda).
Sim, é totalmente possível e, geralmente, muito vantajoso economizar em impostos. A tributação como pessoa física sobre rendimentos do exterior pode ser muito alta, podendo chegar à alíquota de 27,5% no Imposto de Renda, além de outras contribuições. Ao abrir uma empresa e emitir notas fiscais, você pode se enquadrar no Simples Nacional, onde as alíquotas de impostos são progressivas e podem ser bem menores que as de pessoa física, dependendo do seu faturamento. Um contador especializado pode analisar seu caso e indicar a melhor forma de tributação.
Os reembolsos que você recebe do seu cliente estrangeiro, como despesas de viagem, passagens aéreas ou hospedagem, não devem ser tributados. No entanto, é crucial que você mantenha toda a documentação comprobatória dessas despesas (notas fiscais, recibos, etc.) e que esses reembolsos sejam claramente identificados no seu contrato ou nas comunicações com o cliente. O ideal é que o seu contador ajude a organizar essa parte para que você não tenha problemas com a Receita Federal e não pague imposto sobre valores que não representam sua receita.
Geralmente, não. A maioria das atividades de desenvolvimento de software e consultoria de TI não se enquadra nas categorias permitidas para o MEI (Microempreendedor Individual). Além disso, o limite de faturamento do MEI (R$ 81.000,00 por ano) é frequentemente baixo para a realidade de quem recebe em moeda estrangeira. Por isso, a melhor opção é abrir uma Microempresa (ME) ou uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) e se enquadrar no Simples Nacional.
Não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Receber os pagamentos diretamente na sua conta bancária PJ (Pessoa Jurídica) facilita a contabilidade e a separação das finanças da empresa e da sua vida pessoal, o que é um princípio básico de boa gestão financeira. Muitas plataformas de câmbio e remessas internacionais já oferecem a opção de transferência direta para contas PJ, tornando o processo mais simples e transparente.
A comprovação do valor recebido do exterior é feita através do contrato de prestação de serviços com o cliente estrangeiro e dos comprovantes de câmbio (transferência bancária ou extratos de plataformas como Payoneer, Wise, etc.). É fundamental que esses documentos sejam guardados, pois eles são a base para a sua contabilidade e para a emissão da nota fiscal de serviço. O contador utilizará a taxa de câmbio do dia do recebimento para converter o valor para reais e calcular os impostos devidos.
Sim, é essencial. A contabilidade para quem recebe do exterior é mais complexa do que a contabilidade tradicional, pois envolve câmbio, emissão de notas fiscais de serviço para o exterior e apuração de impostos com base em valores em moeda estrangeira. Um contador especializado nesse nicho garantirá que você cumpra todas as obrigações fiscais, otimize sua carga tributária e evite problemas com a Receita Federal.
O Fator R é um cálculo que determina em qual anexo do Simples Nacional sua empresa se enquadra. Ele é a razão entre a folha de pagamento (incluindo o pró-labore) e o faturamento bruto dos últimos 12 meses. Se o resultado for igual ou superior a 28%, sua empresa se enquadra no Anexo III, que possui alíquotas de imposto mais baixas. Se for menor que 28%, a empresa se enquadra no Anexo V, com alíquotas maiores. Para desenvolvedores e profissionais de TI, o Fator R pode ser crucial para reduzir significativamente a carga tributária, e seu contador pode te auxiliar a otimizar esse cálculo.